Решение Думы городского округа Стрежевой от 09.04.2015 N 628 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 N 191"



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
от 9 апреля 2015 г. № 628

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ОТ 24.01.2007 № 191

На основании пункта 40 части 2 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191 "Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг." (в редакции от 10.10.2011 № 125, от 05.12.2012 № 272, от 03.12.2013 № 422, от 21.05.2014 № 506, от 16.12.2014 № 587):
1.1. В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг., утвержденной указанным решением (далее - Программа):
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Стрежевой от 16.12.2014 № 587 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191".
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru

Председатель Думы
городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА

Мэр городского
округа Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН





Приложение 1

Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 09.04.2015 № 628

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
НА ПЕРИОД 2006 - 2020 ГГ.

Наименование Программы
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг.
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
Генеральный план развития города на период до 2035 года, утвержденный решением Думы городского округа Стрежевой от 09.06.2010 № 592 (с изменениями);
Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2020 года, утвержденная решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 № 237 (с изменениями)
Заказчик Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Основные разработчики Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Цели Программы
Стратегическая цель программы: обеспечение высокого качества, бесперебойности и доступности коммунальных услуг для населения, приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ, привлечение инвестиций, обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Основной целью программы является развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБО в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой
Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ.
3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства.
4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы: 2006 - 2020 гг.
Первый этап - 2006 - 2010 гг.
Второй этап - 2011 - 2014 гг.
Третий этап - 2015 - 2020 гг.
Основные разделы Программы
Паспорт программы.
Перспективы развития городского округа Стрежевой и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.
Источники инвестиций, тарифы.
Управление Программой
Ответственный исполнитель программы
Администрация городского округа Стрежевой
Соисполнители программы
Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой, хозяйствующие субъекты
Объемы и источники финансирования Программы (объемы требуемых капитальных вложений)
В целом за период реализации Программы (прогноз): 860916 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета: 26567 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 186792 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 460488 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 187069 тыс. рублей.
2006 год всего 20359 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16305 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 4054 тыс. рублей.
2007 год всего 43556 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35397 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8159 тыс. рублей.
2008 год всего 26936 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 25747 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 1189 тыс. рублей.
2009 год всего 33614 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 22502 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 11112 тыс. рублей.
2010 год всего 62850 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32311 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 30539 тыс. рублей.

2011 год всего 95651 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 1000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 46247 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 48404 тыс. рублей.
2012 год всего 36038 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 2372 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 4500 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16585 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 12581 тыс. рублей.
2013 год всего 68030 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 26396 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 30702 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10932 тыс. рублей.
2014 год всего 64221 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 32495 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 24411 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 7315 тыс. рублей.
2015 год всего 73674 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 35540 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 30871 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 7263 тыс. рублей.
2016 год всего 106036 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 58716 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;

внебюджетные средства: 11438 тыс. рублей.
2017 год всего 45397 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 2782 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 6733 тыс. рублей.
2018 год всего 52816 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 5000 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 2203 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 9731 тыс. рублей.
2019 год всего 59251 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 9959 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 4628 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8782 тыс. рублей.
2020 год всего 72487 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 9236 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 18532 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35882 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8837 тыс. рублей
Система организации контроля за реализацией Программы
Администрация городского округа Стрежевой
Дума городского округа Стрежевой
Целевые показатели
Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры:
- теплоснабжения - не менее 90%
- электроснабжения - не менее 90%
- водоснабжения - не менее 90%
- водоотведения - не менее 90%
- утилизации ТБО - не менее 100%
Показатели надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры: показатель готовности систем коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону - не менее 98%;
уровень износа сетей:
- теплоснабжения - не более 80%
- электроснабжения - не более 80%
- водоснабжения - не более 80%
- водоотведения - не более 80%
Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:
доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях:
- теплоснабжения - не более 15,3%
- электроснабжения - не более 29%
- водоснабжения - не более 19,5%
Показатели качества коммунальных ресурсов - количество перерывов поставки ресурсов потребителям по причине аварий в системах коммунальной инфраструктуры - 0 ед.
Ожидаемые результаты реализации программы
Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий. Сохранение сбалансированности уровня доступности коммунальных услуг и экономически обоснованного роста тарифов на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций города.
Обеспечение потребностей коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства.
Сохранение и улучшение экологической ситуации на территории города





Приложение 2

Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 09.04.2015 № 628

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты всего, тыс. рублей
В том числе по годам:
Экономическая эффективность тыс. руб. / срок окупаемости, лет
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17,0
18
19
20
21
22
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг











1
Замена ветхих магистральных трубопроводов тепловых сетей
Приведение в нормативное состояние ТВС с высоким уровнем износа, в том числе с применением новых технологий
км
4,08






0,28

0,57
0,38
0,30

0,75
0,45
0,29
0,80

тыс. руб.

150191
6425
8376
9592
700
13736
9582

10587
4868,07
17452
12325,9
22150
11548
7520
15328

2
Капитальный ремонт трубопроводов ТВС
км
1,43






0,11

0,49
0,12



0,20
0,20
0,31

тыс. руб.

19185





853

9833
454



2552
2680
2813

3
Приведение изоляции надземных трубопроводов тепловых сетей в соответствие с правилами
Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии
км
1,57






0,17
0,20


0,20
0,2
0,20
0,20
0,20
0,20

тыс. руб.

8933
956
1103

644
657
372
319
410
203,96
597
638,0
683
731
782
837

4
Замена предохранительных и дыхательных клапанов на нефтяных емкостях РВС-70 котельных № 3, 4
Замена физически изношенного, морально устаревшего оборудования.
шт.
8
876
400
476














5
Мероприятия по охлаждению воды системы охлаждения турбины (2015 проект и приобретение оборудования, 2016 монтаж)
Обеспечение надежности работы турбины
x

1500









500
1000,0





6
Замена и приобретение технологического оборудования котельных (насосы, вентиляторы, электродвигатели и т.д.)
Повышение надежности котельного оборудования, обеспечение бесперебойности предоставления коммунальных ресурсов
x

31462
180,00
1100,00

774,00
465,86
520,10

560,00

2028,54
600,00
4563,00
7500,00
7500,00
5670,30

Итого по задаче:



212147
7961
11055
9592
2118
14859
11327
319
21390
5526
20578
14564
27396
22331
18482
24648

Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ









7
Применение эл. приводов с частотными регуляторами на дымососах и вентиляторах в котельной № 4
Экономия электрической энергии. Увеличение межремонтного периода оборудования
шт.
5
4285

2610



1000









660,27
675
6,49
8
Разработка и внедрение проекта по созданию Автоматизированной системы приема, обработки и создания базы данных приборов учета энергетических ресурсов в целом по МО
Обеспечение учета расхода коммунальных ресурсов
об.
1
3360

360










1000
1000
1000


9
Реконструкция котельной № 4 с установкой электрической мощности, в т.ч.:
Повышение эффективности использования мощности паровых котлов, выработка собственной более дешевой электрической энергии. Энергетическая безопасность котельной. Сокращение затрат эл. энергии на собственные нужды (увеличение выработки эл. энергии турбогенератором)
об.
1
148025
1371,0


1013,0
28843,0
16285
32199
11326
5019
3786
583,0




16669
47600,30
8,9
10
Техническое обновление ЦТП с заменой тепломеханического оборудования, полной автоматизацией и учетом отпуска тепла и горячего водоснаб-я: 2011 - ЦТП-12; 2013 - ЦТП-15; 2016 - ЦТП-13; 2017 - ЦТП-9; 2018 - ЦТП-14
Экономия топлива и электрической энергии. Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
об.
6
96735,05

11565,00

17042,00
12773,00
9416,3

5657,79
9286,2
0
6886,2
8456,8
9604,8
6047,0

6503/15
11
Установка частотного преобразователя на эл. двигатель сетевого насоса котельной № 3, Замена тех. оборудования системы ХВО на котельных
Экономия электрической энергии. Увеличение межремонтного периода оборудования
шт.
1
6152,85



5541,00



611,85








12
Модернизация котлов ПТВМ-30 М, перевод на пятиходовую схему
Снижение гидравлического сопротивления в трубной системе котлов. Улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей
шт.
4
8046
200

1300










6546


13
Монтаж узлов учета тепловой энергии (ультразвуковой) на источниках теплоты
Обеспечение учета ресурсов в соответствии с 261-ФЗ
шт.
2
1633





1633










14
Замена атмосферных деаэраторов на деаэраторы вакуумно-атмосферные струйного типа в котельной № 3
Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования
шт.
4
3531


500




0
3031,41







15
Установка ультразвуковых аппаратов в котлах (4 котла ПТВМ-30)
Обеспечение безаварийного режима работы трубной системы котлов (исключение отложений). Увеличение межремонтного периода
шт.
12
660
330
330














16
Установка устройств плавного пуска на сетевые насосы
Обеспечение безаварийного режима работы электродвигателей, увеличение межремонтного периода
шт.
9
3464








637,51





2826

17
Замена горелок ПТВМ-50 на струйно-нишевые
Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования
шт.
36
14400












4800
4800
4800

18
Проектирование (2014 год) и замена счетчиков коммерческого учета газа в ГРП котельных (предписание Ростехнадзора)

шт.
1
1257








257,04

1000,0





Итого по задаче:



291549
1901
14865
1800
23596
41616
76610
32199
17596
18231
3786
8469
8457
15405
18393
8626

Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства











19
Разработка проекта и устройство подкачивающей насосной станции на базе ЦТП-5 в п. Дорожников
Улучшение гидравлического режима теплоснабжения (большая удаленность от котельной)


1146









1146






20
Строительство блочной котельной мощностью 10 - 15 Гкал/час в п. Дорожник (ТЭО)


1550












1550



21
Разработка проекта по строительству ЦТП-6/1 в районе пер. Дружный (2ГГ и 3ГГ)
в целях развития многоэтажного строительства


18000













6000
12000

22
Проектирование и строительство инженерных сетей жилых домов в 13 мкр.
Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства


212






212









23
Паспортизация линейной инфраструктуры систем теплоснабжения



0
















Итого по задаче:



20908
-
-
-
-
-
-
212
-
-
1146
-
-
1550
6000
12000


ИТОГО по системе "Теплоснабжения":



524604
9862
25920
11392
25714
56475
87937
32730
38986
23757
25509
23033
35853
39286
42875
45274
x

тыс. рублей


Источники
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ФБ

2372





ОБ
1000
4500
11396
8846
2020
3445
-
МБ
38965
13739
18076
7947
16576
16950
29420
ВНБ
47972
12119
10032
6965
6914
2638
6433
итого
87937
32730
39503
23757
25510
23033
35853





Приложение 3

Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 09.04.2015 № 628

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты, всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг









1
Замена ветхих кабельных линий в микрорайонах города
Замена ветхих КЛ, сроком с высоким износом, повышение надежности электроснабжения
км
7,27

0,9

2


1,29



3,08





тыс. руб.

9319,2
514

1119


2296

3411,27

648,61

1330



2
Замена трансформаторов
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения
шт.
15
3202,0
259
0
1680
713







550



Итого по задаче:



12521
773
-
2799
713
-
2296
-
3411
-
649
-
1880
-
-
-
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ







3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
Увеличение срока эксплуатации кабельных линий, повышение надежности эл. снабжения
км
2
0,0















0,0















4
Реконструкция ВЛ-10 кВ и отпаек ВЛ-10 кВ
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
км

1700,0











1700



60,0












60


5
Реконструкция ПС 35/110 кВ "Совхозная" с заменой масляных выключателей ВМ на ВВ
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
шт.
12
0,0















Проектирование
691,0






691








6
Замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные
Обеспечение безаварийной работы объектов электроснабжения, повышение надежности
шт.
60
21271,0
688

1726





3967

4000

3540
3350
4000
Разработка проектно-сметной документации по замене масляных выключателей на вакуумные
2456,7







537,97

448,77

420
400
650

7
Замена в/вольтных ячеек в ТП-22 на ячейки КРУ/ТЕЛ типа RS-12 m
Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
шт.
5
270,0


270












8
Реконструкция кабельной эстакады по ул. Строителей с заменой кабельных линий
Приведение в соответствие с ПУЭ и замена ветхих кабельных линий
км
1
2560,0

2560













9
Установка приборов учета
Ведение баланса строго по сетям ООО "СТЭС", выявление недобросовестных потребителей электрической энергии, а также уход от уплаты потерь, возникающих по вине потребителей
шт.
293
1200,0

200
1000












10
Разукрупнение ВЛ-10 кВ за счет установки вакуумных реклоузеров РВА-10-12.5/400
Применение новых технологий, защита ВЛ в аварийных режимах, отключение участка ВЛ без снятия нагрузки
шт.
2
240,0


240












Итого по задаче:



30449
688
2760
3236
-
-
-
691
538
3967
449
4000
2120
4000
4000
4000
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства









11
Разработка рабочего проекта и работы по замене ВЛ-10 кВ между ТП-41 Б-ТП-42Б в районе домов 435 - 437 дома на кабельную линию 10 кВ (1,1 км)

об
1
1668,2









1668,24





12
Строительство кЛ-10 кВ в 3-гг для подключения новых МКД
Обеспечение вновь вводимых объектов услугами электроснабжения
об
1
7000,0










7000




13
Внедрение автоматизированной системы управления (АСКУЭ) в сводных ячейках РП-10 кВ и п/ст "Совхозная"
Контроль качества электрической энергии, улучшение технологии учета
шт.
17
1500,0

1500













14
Паспортизация линейной инфраструктуры систем электроснабжения



0,0















Итого по задаче:



10168

1500
-
-
-
-
-
-
-
1668
7000
-
-
-
-

ИТОГО по системе электроснабжения



53138
1461
4260
6035
713
-
2296
691
3949
3967
2766
11000
4000
4000
4000
4000

тыс. рублей


Источники
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ФБ
-
-
-
-
-
-
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
МБ
2296
691
3949
3967
2766
4000
4000
ВНБ




-
7000
-
ИТОГО
2296
691
3949
3967
2766
11000
4000





Приложение 4

Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 09.04.2015 № 628

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты, всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг









1
Замена скорых фильтров с заменой дренажной системы и фильтрующего материала
Улучшение качества очистки с доведением показателей питьевой воды до нормативных требований, надежность работы фильтров
шт.
18
6549
1488
506
550
1273
284


1601

847





2
Замена трансформаторов на ВОС в КТПН и ТП
Надежность работы электрического оборудования, срок эксплуатации 20 - 34 года
шт.
15








1


4
1
1
1
2
тыс. руб.

4667

200
800




439,84


487
300
540
583
1317
3
Замена оборудования химико-бактериологической лаборатории

мер.

845





229

294
321,89






4
Приобретение и замена оборудования водозаборных сооружений (насосы, воздуходувки, задвижки

x

7063

620



716
139
960
351
550
2127
400
400
400
400
5
Укрепление металлического бака водонапорной башни

об.
1
410







410







Итого по задаче:



19533
1488
1326
1350
1273
284
945
139
3704
672
1397
2614
700
940
983
1717
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ







6
Замена ветхих магистральных водоводов и водоводов артскважин
Применение полиэтиленовых труб при замене водоводов
км
4,42







0,59
0,60
0,28
0,25
0,30
0,49
0,49
0,63
0,79
тыс. руб.

38818
2047
2024
1710
1881
1865

2016
1503
9270
1127
410
4443
4609
4725
1189
7
Ликвидация арт. скважин № 3, 7, 9, 16, 2 осн., 3, 6

шт.
7
327














327
8
Капитальный ремонт сооружений промывных вод: сгущение и утилизация осадка; реконструкция иловых площадок
Улучшение процесса утилизации осадка, снижение массы сброса загрязняющих веществ в болото
об.
1
1576
127
370
429




650







Итого по задаче:



40722
2174
2394
2139
1881
1865
-
2016
2153
9270
1127
410
4443
4609
4725
1516
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства








9
Бурение эксплуатационных скважин городского водозабора
Надежность водоснабжения
шт.
2
3878
124
3754













10
Разработка схемы водоснабжения



190







0
190






11
Паспортизация линейной инфраструктуры систем водоснабжения

мер.
1
0















12
Устройство узлов учета ресурсов

мер.
2
587





587









13
Перебурка арт. скважин № 9, 17 осн., 4, 7

шт.
4
13856














13856
Итого по задаче:



18510
124
3754
0
0
0
587
0
0
190
0
0
0
0
0
13856
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
















14
Ограждение первого пояса санитарной зоны водопроводных очистных сооружений ж/б плитами

мер.
1
0















Итого по задаче:



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО по системе водоснабжения



78765
3786
7474
3489
3154
2149
1532
2155
5858
10132
2524
3024
5143
5549
5708
17089

тыс. рублей


источник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ОБ



4910


2782
МБ
1532
2155
5062
4873
2524
3024
2061
ВНБ


795
-
-

300
ИТОГО
1532
2155
5857
9782
2524
3024
5143





Приложение 5

Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 09.04.2015 № 628

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты, всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг








1
Замена трансформаторов в КТПН и ТП КОС

шт.
4
1500

1500













2
Замена напорных коллекторов от КНС города

км
5,849






1
0





1
2
2
т. руб.

21227

1003
2171
1986
1986
1730
0





2600
5300
4452
3
Замена городских самотечных коллекторов

км
0,84










1
0




т. руб.

3623









1956
1667




4
Приобретение и замена оборудования КНС и КОС (компрессоров, насосов, воздуходувок)

шт.
23
7652
844
200
300
322
1192
1246

202

330
400
400
400
400
1416
5
Замена надземных трубопроводов тепловодосетей на КНС-9



105







105







Итого по задаче:



34107
844
2703
2471
2308
3178
2975
-
307
-
2286
2067
400
3000
5700
5868
Задача 2. Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ








6
Реконструкция хлораторной (монтаж электролизной установки)
Обеспечение безопасности процесса обеззараживания стоков
об.
1
2800
2500
300













7
Реконструкция ББО КОС
Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта


5643
1610
550
639
1195
755
432
462








8
Техническое обновление вторичных отстойников ББО-установка эрлифтов

шт.
9
1106





331

380
396






9
Установка отбойных щитов из полиэтиленовых листов во вторичных отстойниках ББО и горизонтальных отстойниках

кв. м
156
699








350
349





10
Монтаж и пусконаладка устройств плавного пуска эл. двигателей в КНС
Надежность работы электрооборудования
шт.
7
645
296
349













11
Строительство напорного коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевом

км
11,4









2
5
4




т. руб.

140039







18034
25549
40019
56437




12
Модернизация вентиляционных систем в городских КНС: 2013-КНС-11/1; 2014-КНС-1; 2015-КНС-12; 2016-КНС-11; 2019-КНС-1

шт.
5
598













598

13
Устройство узлов учета ресурсов

мер.
2
408



260

148









14
Проектирование автоматизации КНС

шт.
7
2387






0


220
400
416
433
450
468
Итого по задаче:



154325
4406
1199
639
1455
755
911
462
18414
26295
40588
56837
416
433
1048
468
Задача 3. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства









15
Разработка схемы водоотведения

об.
1
130







0
130






16
Паспортизация линейной инфраструктуры систем водоотведения



0















Итого по задаче:



130
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
















17
Разработка проекта по интенсификации КОС по доведению сбрасываемых очищенных сточных вод с канализационных очистных сооружений (КОС) г. Стрежевой Томской области в реку Обь до нормативов допустимого сброса

шт.
4
4763


910
270
293



290

3000




Итого по задаче:



4763
-
-
910
270
293
-
-
-
290
-
3000
-
-
-
-
ИТОГО по системе водоотведения


193324
5250
3902
4020
4033
4225
3886
462
18721
26715
42874
61904
816
3433
6748
6336


тыс. рублей


источник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ФБ







ОБ


15000
18740
33520
55271

МБ
3454

3616
7625
9005
11906
400
ВНБ
432
462
105
350
349
1800
-
ИТОГО
3886
462
18721
26715
42874
68977
400





Приложение 6

Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 09.04.2015 № 628

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


Наименование мероприятий и объектов
Необходимость проведения, ожидаемые результаты
Ед. изм.
Кол-во
Затраты, всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Задача 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города
















1
Строительство полигона ТБО, 22 км дороги ЦТП
Полигон обустроен без проекта и эксплуатируется с 1990 года с рядом нарушений установленных норм и правил
об.
1
8500
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2000
0
2
Приобретение бульдозера для выполнения технологических работ на полигоне ТБО
Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта
шт.
1
0















Итого по задаче:



8500
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2000
0
ИТОГО по системе утилизации ТБО



8500
-
2000
2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2500
2000
-





Приложение 7

Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 09.04.2015 № 628

Приложение 6

СВОД ЗАТРАТ
ПО ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
НА ПЕРИОД 2006 - 2020 ГГ.


Наименование мероприятий и объектов
Затраты всего
В том числе по годам:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Свод затрат всего, в том числе по источникам финансирования
860916
20359
43556
26936
33614
62850
95651
36038
68030
64221
73674
106036
45397
52816
59251
72487

федеральный бюджет
26567
-
-
-
-
-
-
2372
-
-
-
-
-
5000
9959
9236

областной бюджет
186792
-
-
-
-
-
1000
4500
26396
32495
35540
58716
2782
2203
4628
18532

местный бюджет
460488
16305
35397
25747
22502
32311
46247
16585
30702
24411
30871
35882
35882
35882
35882
35882

внебюджетные источники (ОКК)
187069
4054
8159
1189
11112
30539
48404
12581
10932
7315
7263
11438
6733
9731
8782
8837


------------------------------------------------------------------